Audit Interne dissertations et mémoires
Dissertations gratuites et de Recherche : 398 Audit Interne dissertation gratuites 26 - 50
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Contrôle interne, audit comptable
Audit comptable L’auditeur doit maîtriser différents domaines de la gestion tels que la comptabilité, la fiscalité, le conseil financier afin de retranscrire une image fidèle et sincère de la santé économique de l’entreprise dont sa situation d’endettement. Il doit être en mesure de contrôler, de conseiller. Il doit également être capable d’analyser la performance de l’entreprise avec des outils comptables. L’auditeur doit avoir des connaissances en droit, de plus en plus aujourd’hui (droit des sociétés,
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Communication avec les acteurs externes et internes
s tous les points clés des contrats de partenariat. Elles prennent peu de place malgré leurs importances.On y retrouve donc : * des sociétés * des clients habituels * des hôtels * des tours opérateurs. |
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Terrorisme International
sifs à Berlin. Ces connexions ne confirment pas pour autant l’expression marquée d’un terrorisme international, supposant un chef d’orchestre tirant toutes les ficelles, mais révèlent bien une internationalisation des actions terroristes au gré des échanges de services convergents de façon ponctuelle. Résultant de la collaboration internationale de mouvements terroristes, sous forme d’aides financières, d’appuis logistiques ou de mise à disposition de personnels, le terrorisme international prend de nombreuses formes : coopération, échange de services, parrainage.
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Procédure d'Audit
ase |Les outils supports |Les techniques | |comptable et financier | | | | |La prise de connaissance |*Le manuel des procédures |* le questionnaire de prise de |*L’interview | |générale |* Les documents externes |connaissance |*les outils informatiques | | |* les documents internes | |*la lecture et la synthèse des| | | | |documents: | |L’évaluation du contrôle | |Le diagramme de circulation |*le mémorandum | |interne | |La grille d’analyse des taches
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Audit Comptable
Le contrôle externe * 4 Certification des comptes * 5 Grands cabinets d'audit * 5.1 Les cabinets d'audit en France * 5.2 Les cabinets d'audit au niveau mondial * 6 Voir aussi * 6.1 Articles connexes | ------------------------------------------------- Démarche générale d'audit comptable et financier en France[modifier] Pour le PCG (Plan Comptable Général), la comptabilité est définie comme un système d’organisation de l’information financière. La comptabilité est un outil qui fournit, après traitement approprié, un
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Commerce International Awb
ée. La loi de Poisson (ou loi des évènements rares) est un modèle probabiliste qui convient particulièrement au phénomène de comptage d’évènements rares situés dans le temps ou dans l’espace. • Exemple dans le temps : le nombre de particules émises par une substance radioactive, le nombre d’erreurs téléphoniques enregistrées par une centrale téléphonique, le nombre d’accidents intervenus sur une autoroute par jour, …. • Exemple dans l’espace : Le nombre de bactéries contenues dans
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Technique De Transport International
bulent, il est impératif qu’ils arrivent à coordonner de façon optimale leurs ressources pour ne pas sombrer dans le chaos. Une bonne structuration contribuera à cet objectif, mais il n’y a malheureusement pas de comportement automatique qui permette de déterminer la meilleure façon d’y parvenir. La structure est la conséquence de l’adéquation de plusieurs facteurs environnementaux propres a l’entreprises. Les gestionnaires doivent ainsi trouver différents moyens pour analyser l’environnement dans lequel leur entreprise gravite. Dans
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Audit des immobilisations corporelles
tigation de constater les écarts entre la norme et la pratique sociale. L’auditeur formule ensuite des recommandations destinées à anticiper les dysfonctionnements et les irrégularités. Ces recommandations viseront la mise en conformité des procédures et statuts de la société avec les normes en vigueur. Cependant, cette mise en conformité n’est en aucun cas effectuée par l’auditeur lui-même. Il appartient à l’entreprise de faire le nécessaire par ses propres cadres ou bien de recourir à un
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Audit Joueclub
s et les jeux concours............................................................................ 4) L engagement humanitaire de JouéClub....................................................................... Page |3 3ème partie : Comportement stratégique du groupe : fédérer c est gagner A. Orientations stratégiques poursuivies par Joué Club 1) Stratégie générale (stratégie corporate) : priorité donnée au marché domestique...... 2) Stratégie opérationnelle par marché (stratégie business)............................................ 3) Synthèse des stratégies............................................................................................... B. Politique d investissement.............................................................................. C. Positionnement concurrentiel................................................................ 4ème partie : Les enseignements de l analyse des comptes A. les S.I.G 1)
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Etude sur controle interne
logiques pour effectuer ce travail, tels que les questionnaires de contrôle interne qui ont pour objet d'examiner successivement les éléments d'un dispositif de contrôle performant. L'auditeur va s'attacher à dégager de sa revue les points forts et les faiblesses du contrôle interne. Le programme de contrôle des comptes sera alors éventuellement modifié pour tenir compte des risques liés aux faiblesses relevées. Par exemple, si l'auditeur a relevé des faiblesses dans les procédures de suivi des
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Audit Comptable Et Financier
ustive de l’ensemble des documents produits par les uns et les autres au cours du processus de réforme a été réalisée. La chronologie des principales étapes des trois premières années de la réforme a été reconstituée et plusieurs façons de réaliser le bilan chiffré de la réforme ont été expérimentées. Deux raisons, fondamentalement, expliquent le caractère conflictuel de la réforme : • quelque soit la méthode choisie, il est très difficile de réaliser le bilan
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Quelle réforme du système monétaire international ?
ues radicales de Reagan et de Thatcher a assuré la légitimité de la prédominance du dollar. Le rappel de ces épisodes montre qu'une réflexion féconde sur la réforme du système monétaire international doit être exprimée en termes géopolitiques. Il ne peut y avoir de changements importants au sein du SMI que si la répartition des bénéfices politiques que défend le système actuel n'est pas compatible avec la résolution de la crise mondiale. En d'autres termes,
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Diagnostic externe et interne de l'entreprise
ésidente) définit le développement durable comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Bien que cette définition soit la plus fréquemment utilisée, elle présente un caractère trop général qui laisse place à plusieurs interprétations. De plus, elle fait référence à une dimension macroéconomique relevant du débat politique et qui est difficilement applicable aux entreprises. Alors, comment ces dernières peuvent-elles contribuer au
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Audit Marketing
t notre présentation portera en premier sur la notion d’audit et les règles d’un audit ainsi que les deux modèle d’audit marketing ( le marketing - B to B et le marketing – B to C). Il est important de définir la notion d’audit. Selon O.LEMANT et P.SHICK c’est « un outil de maîtrise des risques. Un diagnostic à l’instant T servant à prévenir les risques de dysfonctionnement en interne »1. Si cette approche colle
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Rapport Entre Le Droit International Et Le Droit Interne
arrêt du Tribunal fédéral 125 II 417, p. 424 s. ou 128 IV 201, p. 205 s.). * Arrêts du Tribunal fédéral Applicabilité directe des normes de droit international Les normes de droit international ne se prêtent pas toutes dans la même mesure à fonder des droits et des obligations directes. Il est nécessaire de les aménager et de les définir. Le droit international qui n’est pas directement applicable ou qui n’a pas de
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Comptabilité et audit
mploi Programme de l’épreuve Introduction générale VII VIII X 1 3 4 14 52 85 CHAPITRE 1 Information comptable et management financier Section 1 Section 2 Section 3 Diagnostic financier des sociétés et des groupes Évaluation financière des sociétés et des groupes Communication financière Applications CHAPITRE 2 Opérations financières spécifiques et opérations faites en commun ou pour le compte de tiers Section 1 Section 2 Évaluation et comptabilisation d’opérations financières spécifiques Évaluation et comptabilisation des
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Audit legal : cycle achat - fournisseurs
nisseur » 8°) Synthèse Récapituler sur une feuille de synthèse : les recommandations d’amélioration de contrôle interne les reclassements dans les comptes les réajustements des comptes Cette conclusion doit faire allusion aux feuilles de travail où sont décelé les anomalies par l’intermédiaire du référencement croisé (cross-referencing).
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ESCA Master Audit et Contrôle de Gestion
n processus déployé au sein de chaque entité de l’organisation. Est mis en œuvre par les collaborateurs , quelque soit leur niveau de responsabilité. Est pris en compte dans l’élaboration de la stratégie. Est destiné à identifier les événements potentiels pouvant affecter l’organisation et à gérer les risques. Donne à la Direction une assurance raisonnable quant à l’atteinte des objectifs fixés. M.FILALI 30 Avril 2009 6 I. GENERALITES SUR LE MANAGEMENT DES RISQUES I.2 Dispositif
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Bts commerce international
cié a une connaissance assez importante des marchés étrangers notamment asiatiques grâce à la commercialisation des « page up ». | Part du chiffre d’affaires à l’export encore très faible.Expérience très récente. | La production | La sous-traitance en Chine permet de réaliser des gains de production.Savoir-faire artisanal : Quartier des parapluiesTrois contrôles de qualité.22 ouvriers avec un savoir-faire traditionnel | En revanche nombreux défauts de production. Donc il n’y a pas vraiment de produits
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Finance International
'échéance l'importateur ne veut plus de la marchandise risque pays le crédit documentaire (letter of credit) c'est un engagement irrévocable de la banque de votre client de vous payer si vs respectez les termes de la lettre de crédit
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Analyse Interne Naf Naf
e son chiffre d’affaire. Il récupère de la notoriété. De plus, la gamme étant large et profonde il existe une dispersion des action commerciale d’où un inconvénient dans l’organisation. Enfin, il peut y avoir un risque cannibalisation entre les produits, c’est-à-dire que les produits sont en concurrences entre eux.
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Droit International Public
nt accédé à leur souveraineté aux dépens des puissances coloniales occidentales, ce qui a inspiré la plus part des pays africain. Aujourd’hui, les pays asiatiques connaissent une incontestable montée en puissance tant économique que politique. Le continent est en effet en passe de réussir le rattrapage économique que la plupart des pays en développement dans le reste du monde n’ont pas réussi à réaliser. Cette tendance, solide, semble par ailleurs se renforcer dans les épreuves.
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Marketing International
rnisation de ses équipements. 1953 : création du yoghourt aromatisé (à base de vrais fruits). 1958 :deuxième usine construite en région parisienne. 1959 : Cession de son entreprise américaine au groupe Beatrice Foods. 1958 : début de la collaboration entre Gervais et Danone. Mise à disposition des dépôts de Gervais pour Danone. Filiale commune pour conquérir le marché belge (Danone Extension Belge). Début des années 60 : mise en commun des réseaux de distribution. 1962
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Audit Des Cliniques
ies respiratoires ce qui favorise l'apparition d'infections pulmonaires (provoquant une hypoventilation des tissues, diminution de la résistance au exercices physique, essoufflement) Cœur et vaisseaux sanguins: la nicotine provoque une accélération du rythme cardiaque, ce qui provoque une sous alimentation des tissus. Par conséquent, il provoque une augmentation du tau de graisse dans le sang. Ce qui favorise l'apparition et l'aggravation de l'athérome, bouchant les vaisseaux sanguins et appliquant divers facteurs ( angine de poitrine infarctus
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